职位描述
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1、协助审计组组长,共同完成公司的内控审计业务;
2、编制内控审计计划并提交公司领导审批后按计划执行;
3、依据审计结果,出具月度审计专项报告;
4、向公司反馈内控制度(制度、流程、表单)的问题及修订建议;
5、负责审计工作底稿、审计专项报告等资料归档与保管;
6、其他上级领导安排事宜
任职要求:
1、28-35岁,大专及以上学历,财务专业、审计专业优先;
2、熟悉公司内控管理(制度、流程及表单);
3、坚持原则,遵守工作纪律、保守秘密,细心细致;
4、excel使用熟练,例如公式应用、数据比对等
2、编制内控审计计划并提交公司领导审批后按计划执行;
3、依据审计结果,出具月度审计专项报告;
4、向公司反馈内控制度(制度、流程、表单)的问题及修订建议;
5、负责审计工作底稿、审计专项报告等资料归档与保管;
6、其他上级领导安排事宜
任职要求:
1、28-35岁,大专及以上学历,财务专业、审计专业优先;
2、熟悉公司内控管理(制度、流程及表单);
3、坚持原则,遵守工作纪律、保守秘密,细心细致;
4、excel使用熟练,例如公式应用、数据比对等
工作地点
地址:上海奉贤区浦卫公路875号
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求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。