职位描述
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职责描述:
1、编制审计项目工作方案;
2、开展业务访谈、穿行测试、抽样,收集审计证据,编制工作底稿;
3、分析风险和审计发现,编制审计报告;
4、对审计结果的后续跟踪落实;
5、参与部门制度流程建设和标准制定。
任职要求:
1、全日制大学本科及以上学历,管理学、经济学类专业(会计、审计、财务管理等)、工商管理、信息管理相关专业;
2、具有初级以上职称,内部审计师、信息系统审计师、注册会计师优先;
3、掌握企业管理、会计、营销、研发等基本常识,了解国家相关会计政策;
4、1年以上工作经验,在企事业单位从事内部审计或内控工作不少于1年,或者在会计师事务所从事审计、咨询工作不少于2年;
5、出色的写作、分析、沟通能力,掌握基本对上市公司监管的政策,熟练使用办公软件。
工作地点
地址:杭州余杭区杭州-余杭区杭州申昊科技股份有限公司总部大楼
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
杭州申昊科技股份有限公司
- 计算机软件
- 200-499人
- 国内上市公司
- 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号